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2017年江蘇會計從業(yè)資格知識點《財經(jīng)法規(guī)》:內(nèi)部審計

時間:2017-02-09 13:11:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]

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 內(nèi)部審計

  1.概念

  內(nèi)部審計是指單位內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,它通過單位內(nèi)部獨立的審計機構和審計人員審查和評價本部門、本單位財務收支和其他經(jīng)營活動以及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性來促進單位目標的實現(xiàn)。

  2.內(nèi)容

  內(nèi)部審計的內(nèi)容是一個不斷發(fā)展變化的范疇,主要包括:財務審計、經(jīng)營審計、經(jīng)濟責任審計、管理審計和風險管理等。

  3.特點

  內(nèi)部審計的審計機構和審計人員都設在本單位內(nèi)部,審計的內(nèi)容更側重于經(jīng)營過程是否有效、各項制度是否得到遵守與執(zhí)行。審計結果的客觀性和公正性較低,并且以建議性意見為主。

  4.作用

  (1)預防保護作用;

  (2)服務促進作用;

  (3)評價鑒證作用。

  【例題·多選題】下列關于內(nèi)部審計的說法中錯誤的有( )。

  A.內(nèi)部審計的內(nèi)容就是指內(nèi)部財務審計

  B.審計的內(nèi)容更側重于經(jīng)營過程是否有效、各項制度是否得到遵守與執(zhí)行

  C.內(nèi)部審計人員不具有獨立性,因此審計結果的客觀性和公正性較低

  D.內(nèi)部審計具有評價鑒證作用

  【正確答案】AC

  【答案解析】選項A,內(nèi)部審計主要包括:財務審計、經(jīng)營審計、經(jīng)濟責任審計、管理審計和風險管理等;選項C,內(nèi)部審計人員獨立性較弱。