国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品
內審師作用
國際內審師考試網
考試動態(tài)
考試報名
考試時間
成績查詢
準考證打印
模擬試題
考試真題
考試指南
手機版
動態(tài)
報名時間
準考證
考試時間
成績查詢
考試網站
考試信息
模擬試題
考試真題
考試指南
考試科目
內部審計作用
內部審計業(yè)務
管理技術
首頁
>
國際內審師
>
資源大全
> 2021國際內審師考試內部審計作用輔導-考試試題
2021國際內審師考試內部審計作用輔導專題:權威提供2021國際內審師考試內部審計作用輔導,考試試題,歡迎收藏無憂考網
國際內審師
欄目獲取更多最新2021國際內審師考試內部審計作用輔導信息!綜TRL+D 收藏備用】
云南省內審師內審計作用內部審計的定義和發(fā)展試題
國際內審師網發(fā)布云南省內審師內審計作用內部審計的定義和發(fā)展試題。
2020-05-15
2017年北京內審師內審計作用法律考試題
國際內審師網發(fā)布2017年北京內審師內審計作用法律考試題。
2020-05-14
國際內審師考試《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題(5)
【導語】無憂考網為您整理了“國際內審師《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題(5)”,更多國際內審師考試歷年真題,請關注無憂考網國際內審師考試頻道。41.控制被描述為包含6個要素的封閉系統(tǒng)。以下哪項是6項控制要素之一:A、制定業(yè)績標準B、適當...
2017-11-26
國際內審師考試《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題(4)
【導語】無憂考網為您整理了“國際內審師《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題(4)”,更多國際內審師考試歷年真題,請關注無憂考網國際內審師考試頻道。31.某國司法審計局受委托,對具有成本加成基礎國防合同的公司開展合規(guī)性審計。這些合同均條文...
2017-11-26
國際內審師考試《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題(3)
【導語】無憂考網為您整理了“國際內審師《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題(3)”,更多國際內審師考試歷年真題,請關注無憂考網國際內審師考試頻道。21.組織的控制系統(tǒng)由管轄組織各層次經營的各種部分構成。其中一部分產生于高級管理層,而其他...
2017-11-26
國際內審師考試《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題(2)
【導語】無憂考網為您整理了“國際內審師《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題(2)”,更多國際內審師考試歷年真題,請關注無憂考網國際內審師考試頻道。11.內部審計主任被任命參加一評估外部審計師應聘資格的委員會。承擔外部審計的會計師事務所業(yè)...
2017-11-26
國際內審師《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題(1)
【導語】無憂考網為您整理了“國際內審師《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題(1)”,更多國際內審師考試歷年真題,請關注無憂考網國際內審師考試頻道。1.一家中型公司由于某會計人員承擔過多的職責,發(fā)生了舞弊行為。該年度公司更換了一個新的勞務...
2017-11-26
歷年國際內審師考試模擬試題:審計作用
單項選擇題1、企業(yè)風險管理A、保證組織目標的實現(xiàn)。B、要求內部審計師確定風險和控制活動。C、包括確認那些對組織目標具有負面影響的事件。D、包括為組織選擇最佳風險響應。答案:C解題思路:答案A、B、D均不正確。見題解C。答案C正確。該項選擇所述內容是風險...
2015-01-16
2014國際內審師《內部審計作用》模擬題(1)
選擇題:1、以下哪項關于內部審計章程的陳述不正確?a.它確定了內部審計部門的權力和職責。b.它規(guī)定內部審計部門所需的最少資源。c.它為評估內部審計部門提供依據(jù)。d.它應得到高級管理層和董事會的批準。答案:b解題思路:a.不正確。內部審計章程確定了必需的權...
2014-06-13
2014年國際內審師考試《審計作用》模擬試題
單項選擇題1、企業(yè)風險管理A、保證組織目標的實現(xiàn)。B、要求內部審計師確定風險和控制活動。C、包括確認那些對組織目標具有負面影響的事件。D、包括為組織選擇最佳風險響應。答案:C解題思路:答案A、B、D均不正確。見題解C。答案C正確。該項選擇所述內容是風險...
2014-03-13
國際內審師考試真題:內部審計在治理、風險和控制中的作用
1.一家中型公司由于某會計人員承擔過多的職責,發(fā)生了舞弊行為。該年度公司更換了一個新的勞務供應商,該會計人員卻繼續(xù)提交“前供應商”開來的發(fā)票。由于訂立勞務合同、批準供應商發(fā)票以及寄送支票都由該會計人員負責,因此他有可能繼續(xù)處理前供應商開來的發(fā)...
2014-01-09
國際內審師歷年真題:內部審計在治理、風險和控制中的作用
1. 1981年,IBM整合其電腦程序設計、銷售、售后服務及核心能力。并發(fā)揮杠桿效應,成功地進入個人電腦事業(yè)領域。這說明什么?a、因為IBM是一家實力強大的公司,所以可以成功實施內部發(fā)展戰(zhàn)略。b、當企業(yè)在現(xiàn)有企業(yè)中擁有一套有價值的能力(資源及能力),該事業(yè)...
2013-11-11
國際內審師《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題(2)
11.內部審計主任被任命參加一評估外部審計師應聘資格的委員會。承擔外部審計的會計師事務所業(yè)務合伙人邀請內部審計主任一起到其私人狩獵場打獵一周。該內部審計主任應當:A、接受,理由是他們雙方的有關條文均允許B、拒絕,鑒于雙方的利害關系C、只要不占用工...
2013-10-12
國際內審師《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題
1.一家中型公司由于某會計人員承擔過多的職責,發(fā)生了舞弊行為。該年度公司更換了一個新的勞務供應商,該會計人員卻繼續(xù)提交“前供應商”開來的發(fā)票。由于訂立勞務合同、批準供應商發(fā)票以及寄送支票都由該會計人員負責,因此他有可能繼續(xù)處理前供應商開來的發(fā)...
2013-10-12
2013國際內審師考試《審計作用》模擬試題二
一、單項選擇題1、在風險評估坐標圖中,風險發(fā)生的可能性是影響風險評級的重要參數(shù),另一個重要參數(shù)是以下哪一項?A.企業(yè)的風險偏好B.風險的類型C.應對風險措施的成本D.風險對企業(yè)產生的影響【正確答案】:D【答案解析】:D正確,IIA對風險定義為:可能對目標的...
2013-09-27
國際內審師《內部審計在治理、風險和控制中的作用》歷年真題
1.一家中型公司由于某會計人員承擔過多的職責,發(fā)生了舞弊行為。該年度公司更換了一個新的勞務供應商,該會計人員卻繼續(xù)提交“前供應商”開來的發(fā)票。由于訂立勞務合同、批準供應商發(fā)票以及寄送支票都由該會計人員負責,因此他有可能繼續(xù)處理前供應商開來的發(fā)...
2013-09-27
2013國際內審師考試《審計作用》模擬試題一
單項選擇題1、同業(yè)復核過程可以由內部復核或者外部復核來實施。外部復核的典型特征是這項復核的目標是( )。A.提出改進建議。B.識別那些可以更好開展的工作。C.確定審計活動是否達到專業(yè)標準。D.提供獨立的評價!菊_答案】:D【答案解析】:外部復核的典型特...
2013-09-12
國際內審師《內部審計在治理、風險和控制中的作用》真題一
1.一家中型公司由于某會計人員承擔過多的職責,發(fā)生了舞弊行為。該年度公司更換了一個新的勞務供應商,該會計人員卻繼續(xù)提交“前供應商”開來的發(fā)票。由于訂立勞務合同、批準供應商發(fā)票以及寄送支票都由該會計人員負責,因此他有可能繼續(xù)處理前供應商開來的發(fā)...
2013-09-12
2013國際內審師《內部審計作用》單選題匯總
【編輯寄語】屆時無憂考網國際內審師考試頻道會在第一時間發(fā)布2013國際內審師《內部審計作用》單選題匯總,請大家隨時關注。!以下是無憂考網為大家整理的2013國際內審師考試試題及答案匯總,供大家參考! 2013國際內審師《內部審計作用》單選題匯總 2013...
2013-08-06
2013年國際內審師《內部審計作用》:單選題5
81、為了提高審計效率,內部審計師能夠依賴外部審計師的工作是:A、在內部審計之后實施的外部審計工作B、主要關注經營目標和經營活動的外部審計工作C、與內部審計師配合實施的外部審計工作D、按照IIA的道德規(guī)范實施的外部審計工作答案:C解題思路:A、不正確。...
2013-08-06
2013年國際內審師《內部審計作用》單選題4
61、以下哪項程序能提供有關信用批準部門有效性的最佳證據(jù)?A、實地觀察其業(yè)務處理程序B、審查應收賬款壞帳趨勢C、向信用部用經理詢問該部門的有效性D、抽取客戶訂單樣本,檢查信用批準的證據(jù)。答案:B解題思路:A、不正確。實地觀察只能提供在觀察當時信用部門...
2013-08-06
2013年國際內審師《內部審計作用》單選題3
41、為了控制審計項目計劃并避免時間超過預算,修改某項審計活動時間預算的決定通常應當何時做出?A、完成了初步調查后立即做出。B、有證據(jù)表明存在缺陷時做出。C、當指派沒有經驗的審計人員進行審計時做出。D、當為證明審計發(fā)現(xiàn)的可靠性而進行擴大性測試時立即...
2013-08-06
2013年國際內審師《內部審計作用》單選題2
21、下列哪項描述了控制弱點?A、除非被采購主管人為指使,采購程序設計完好、執(zhí)行有效。B、預先編號的空白采購訂單在采購部門中保存。C、$500至$1000之間的采購為正常的采購業(yè)務,超過$1000的采購必須有兩名支票簽發(fā)者的批準。D、采購代理投資于公開交易的信托...
2013-08-06
2013年國際內審師《內部審計作用》單選題1
1、以下審計計劃工具中最常見,并能保證一定時期內適當?shù)膶徲嫺采w面的是:A、長期日程安排表B、工作方案C、審計部門預算D、審計部門章程答案:A解題思路:A、正確。長期日程安排表提供了在計劃時間內覆蓋主要功能的依據(jù)。B、不正確。工作方案僅限于單個項目范...
2013-08-06
國際內審師在商業(yè)銀行公司治理中的角色定位和作用發(fā)揮
隨著我國國有商業(yè)銀行完成股份制改造和成功上市,公司治理得到不斷改善,但由于風險管理壓力不斷加大,內部審計在公司治理和風險防控中作用日益凸顯,大力提高內部審計層次和水平已成為新形勢下商業(yè)銀行公司治理的必然要求。一、內部審計與商業(yè)銀行公司治理的...
2012-02-05
國際內審師輔導:內部審計的幾個職能作用
國際內審師考試輔導:內部審計的幾個職能作用(一)審計監(jiān)督作用內部審計的基本職能和作用首先是經濟監(jiān)督。內部審計監(jiān)督是對企業(yè)所有經濟監(jiān)督的第一道關口,是企業(yè)最高管理層的“眼、鼻、耳”,其作用舉足輕重。通過審計監(jiān)督來規(guī)范企業(yè)的經營行為,使企業(yè)自身...
2011-10-15
2011年《內部審計在治理、風險和控制中的作用》練習題(十)
1、銀行政策要求貸款部門職員審查所有貸款申請,并將那些認為適合為其提供資金的申請交給貸款委員會審批。在確定是否按照與銀行政策一致的標準來拒絕給某些申請?zhí)峁┵J款時,最有效的審計程序是對以下哪項進行屬性抽樣? A、沒有提供資金的項目,并審查貸款申請...
2011-10-11
2011年《內部審計在治理、風險和控制中的作用》練習題(九)
1、以下審計計劃工具中最常見,并能保證一定時期內適當?shù)膶徲嫺采w面的是: A、長期日程安排表B、工作方案C、審計業(yè)務預算D、審計業(yè)務章程2、與微機的迅速擴展并綜合應用相關的固有泄露風險是:A、硬盤系統(tǒng)日益增加的容量;B、支撐軟件版本的迅速變化;C、硬件...
2011-10-11
2011年《內部審計在治理、風險和控制中的作用》練習題(八)
1、最能證明是否積累了過量存貨的證據(jù)是: A、將當前生產需求與手頭和已訂購的存貨總和相比較;B、盤點存貨并將盤點數(shù)與永續(xù)盤存記錄相比較;C、審查采購訂單;D、分析上一季度過量存貨報告。2、在對采購部門的審計中,內部審計師從一雇員處獲悉公司的一位采購...
2011-10-11
2011年《內部審計在治理、風險和控制中的作用》練習題(七)
1、為了提高審計效率,內部審計師能夠依賴外部審計師的工作是:A、在內部審計之后實施的外部審計工作B、主要關注經營目標和經營活動的外部審計工作C、與內部審計師配合實施的外部審計工作D、按照IIA的道德規(guī)范實施的外部審計工作2、以下情況下不適合使用分析性...
2011-10-11
點擊進入下一頁
國際內審師熱點文章排行榜
內部審計如何發(fā)揮規(guī)避風險的作用
企業(yè)改制分流中審計作用初探
淺談內審在公司治理中的地位選擇與作用
淺析內審與企業(yè)稅收籌劃中的作用
淺談比價審計對物資采購的作用
發(fā)揮內審作用服務地方經濟
審計詢問的技巧與作用
豐都縣審計局:堅持“四度”發(fā)揮審計建設性作用
國際內審師熱點專題
2019年國際內審師報名入口4月1日開通
北京2019年國際內審師報名入口
天津2019年國際內審師報名入口
上海2019年國際內審師報名入口
重慶2019年國際內審師報名入口
廣東2019年國際內審師報名入口
浙江2019年國際內審師報名入口
山東2019年國際內審師報名入口
國際內審師最新更新
2020年CIA多少分及格?CIA及格線是多少?
2020年CIA考試必須按順序考嗎?
2020年國際內部審計師考試是機考還是筆考?
2020年CIA考試預約的八大步驟
2020年報名CIA機考后多長時間內必須參加考試?
2020年CIA考試提供什么語言
2020年CIA機考考試成績什么時候公布?
2020年CIA機考考試規(guī)則